Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
převzala jsem účetnictví PO a ještě se moc neorientuji, proto Vás prosím o radu. Ředitelka letos nepřenechala zisk z akci (např. sběr papíru) KRPŠ, ale dala ho přímo do PO, protože s ním chce v roce 2016 zaplatit žákům autobus do divadla. Jak zaúčtovat? Lze na konci roku hospodářský výsledek rozdělit tak, že se tento zisk z roku 2015 použije do provozu 2016? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci si ujasnit, zda nákup např. kalendáříků, novoročenek (PF), triček, hrníčků s označením naší školy, které jsme si nechali zhotovit na zakázku pro naší školu, se účtuje na účet 501 nebo je lépe účtovat na 518. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, budeme pořádat výstavu a jiný subjekt další výstavu s podobným zaměřením. Chceme prodávat zvýhodněné vstupenky s možností návštěvy obou výstav. Rádi bychom věděli, jestli existuje nějaký předpis, který by nám jako PO nařizoval provést vzájemné zúčtování využitých vstupenek. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Škola pořídila závěsný systém do sálu školy, který slouží k zavěšování obrazů pro výstavu. Závěsný systém se musí navrtat do stěn. Jedná se celkem o tři faktury - závěsný systém (lišty, držáky na zdi, kryty závěsných lišt, lanko spojnice závěsných lišt), rámečky na obrazy a montáž závěsného systému. Celková cena bude činí 25 000,- . Můžete mi poradit s účtováním?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je prosím možné hradit z FKSP nákup vitamínů pro zaměstnance? Vím, že se tato forma čerpání v minulosti používala, ale ve vyhlášce jsem tuto možnost nenašla. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz PO, zřízená ÚSC, nemovitý majetek, o kterém PO účtuje, byl částečně pořízen z investičních transferů. Majetek je celý odpisován z částky včetně transferů, přičemž zřizovatel financuje odpisy pouze do výše bez transferů. Podle platných předpisů tvoříme z celé částky odpisů fond reprodukce, přičemž zůstává část fondu tvořená odpisy z investičních transferů nekryta. Jelikož nebylo ze strany zřizovatele zaujato jednotné stanovisko k tvorbě fondu, další PO města z této části fond netvoří. Můžeme tudíž , v zájmu jednotnosti účtování , opravit tvorbu fondu -401/-416? V příloze k účetní závěrce pak okomentovat úbytek fondu. Dekuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,jsme příspěvková organizace,
vedoucí má v platovém výměru stanoven příplatek za vedení a osobní příplatek.Ostatní zaměstnanci mají stanoven osobní příplatek.Jsou tyto příplatky kráceny při čerpání dovolené nebo např.nemocenské?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme příspěvková organizace, naším zřizovatelem je Město.
V roce 2013 jsme pořídili ledničku, která letos v listopadu přestala fungovat. V rámci reklamace bylo zjištěno, že ledničku nelze opravit a byla nám dodána jiná. Původní ledničku si ponechali v obchodě.
Nová lednička je jiné značky a také cena je jiná asi o 500,- Kč. Tuto částku jsme doplatili hotově v obchodě.
Jak nyní tuto ledničku zaúčtovat? Nevyřazovat původní - jenom doúčtovat cenu - ale značka je jiná, nebo vyřadit starou? Tu jsme ale neplatili a ani ji nemůžeme nabídnout zřizovateli, protože ji už nemáme.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musím na faktuře za školení (Výzva č.56 zahraniční pobyt) rozúčtovat jednotlivé položky (cestovní náhrady, školení, materiál), nebo můžu celou fakturu zaúčtovat, jako školení.
Na faktuře jsou rozepsány tyto položky:
1/ poplatek za kurz
2/ cestovní pojištění
3/ učební materiály
4/ Letenka
5/ Transfer na letiště
6/ Změna devizového kurzu
7/ Pokoj v hostitelské rodině
8/ Příplatek za oběd
9/ Jízdenka hromadná doprava
děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zkoušela jsem se přihlásit dle Vašeho návodu a zkusit si vyplnit hlášení, ale na uvedené adrese se mě objevilo :
Objevil se problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu.
Certifikát zabezpečení předložený tímto webem nebyl vydán důvěryhodným certifikačním úřadem.
Problémy s certifikátem zabezpečení by mohly ukazovat na pokus podvést vás nebo zachytávat data, která odešlete na server.
Doporučujeme, abyste zavřeli tuto webovou stránku a nepokračovali na tento web.
Doporučená ikonaTuto webovou stránku zavřete kliknutím sem.
Nedoporučovaná ikonaPokračovat na tento web (nedoporučujeme)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme příspěvková organizace, konkrétně mateřská škola, a ve své jídelně vaříme také pro cizí strávníky. Musíme mít na tuto činnost živnostenský list nebo postačuje, že to máme uvedeno ve zřizovací listině? Můžeme si stanovit stejnou výši stravného pro cizí strávníky jako pro vlastní zaměstnance (v plné hodnotě) nebo musí být zisk z této činnosti alespoň 1,-- Kč? Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
O tomto tématu je zde hodně článků, ale přesně tento příklad jsem nenašla. Jsme PO (domov důchodců). Máme nerezový pult v PC 20 tis. Kč. Nyní do něj budou dodělávat regály a dvířka v hodnotě cca 10 tis. Kč. Lze účtovat jako TZ na účet 549? Nevím, jestli lze technicky zhodnocovat DDHM, ale nevím, jak jinak bych účtovala.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme příspěvková organizace,zakoupili jsme nový software
KEO v částce 26.896,- bez DPH/jsme plátci DPH/.
Prosím o radu,jak zaúčtovat
moc děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem. Jsme krajská příspěvková organizace-škola. V rámci FKSP jsme zorganizovali pro naše zaměstnance kulturní akci – "Vánoční Vídeň". Všichni zájemci byli před objednáváním jízdenek upozorněni, že přihlášení je závazné a pokud se z kteréhokoliv důvodu nezúčastní, budou muset uhradit z vlastních prostředků vzniklé náklady za svou osobu. Před odjezdem jedna zaměstnankyně donesla pracovní neschopenku. Podařilo se nám zrušit ubytování, ale při rušení jízdenek vznikly storno poplatky ve výši cca 150,00 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o čerpání FKSP, můžeme vůbec požadovat po této zaměstnankyni úhradu těchto storno poplatků nebo nemusíme a lze tyto náklady rovněž zahrnou do čerpání FKSP jako součást této kulturní akce? Zaměstnankyně není moc ochotná k úhradě, jelikož mi tvrdí, že měla řádnou nemocenskou a to, že nejela, za to ona nemůže.
Děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o sdělení, zda je striktně stanovena výše nákladů na občerstvení zaměstnanců (posezení v restauračním zařízení např. k závěru roku, Dne učitelů..). Doposud jsme hradili večeři + kávu + zákusek. V doporučení MF je držet se nejvyšší částky, která je uvedená v § 163 ZP?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková