PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 763 dotazů:

  • kladný výsledek hospodaření
    24. 01. 2018

    Dobrý den,
    prosím o pomoc se zaúčtováním "zisku" k 31.12. a v dalším roce. Dlouho se nám to nestalo :(. ?/431 + ?? a po schválení 431/413.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vklad na KN v příloze k účetní závěrce
    23. 01. 2018

    Dobrý den,
    prosím o informaci, do které části Přílohy k účetní závěrce uvést správně následující skutečnost:
    28. 12. 2017 byla podepsána smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ÚZSVM (v roce 2017 neúčtováno podrozvahově) a dne 2. 1. 2018 byla tato smlouva vložena na KN. Jedná se o pozemek v hodnotě 1,3 mil. Kč, který nám ÚZSVM bezúplatně převádí do našeho majetku.
    Váháme nad položkami A.6 či A.3.

    Moc Vám děkuji a přeji pěkný den

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Krádež v příspěvkové organizaci
    09. 01. 2018

    V listopadu nám vykradli MŠ a ZŠ. Vše vyšetřovala policie, pachatel byl po nějakém čase dopaden. Na budovách byly způsobeny škody ( rozbitá okna, dveře,...) které jsme na naše náklady opravily - zaplaceno v roce 2017, celková hodnota oprav 18000,- Kč. Některé opravy nás čekají ještě v roce 2018, proto jsme ještě neuplatňovaly pojistku u pojišťovny, až budou všechny náklady pohromadě. Spoluúčast máme ve výši 5000,- Kč a bude odečtena z celkově předložených nákladů pojišťovně v letošním roce 2018.
    1) Předpokládám, že na konec roku 2017 mám udělat dohad 388/649 za pojišťovnou. Udělám ho ve výši vynaložených nákladů za rok 2017 - tj. 18000,- Kč. Případná spoluúčast by se "vztahovala" k nákladům na opravy letošního roku. Bylo by to tak možné? Připomínám, že pojistka ještě uplatněna u pojišťovny nebyla - až letos.
    2) Při krádeži se ztratila v organizacích hotovost z pokladen. Na to se pojistka nevztahuje. Zastupitelstvo chce, aby jim tato škoda byla nahrazena. Jak to nejlépe udělat? Rozpočet s provozním příspěvkem na rok 2018 již máme schválený. Formou finančního daru ??
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ budovy během roku dvě stejné akce
    05. 01. 2018

    Dobrý den, jsme PO zřízena ÚSC. Během účet. období jsme provedli dvě etapy výměny standartních dveří za posouvací v pokojích uživatelů. Začátkem roku za 45 000 Kč, zařadili ihned jako TZ do užívání. (Výměnu provádíme postupně). V prosinci byla provedena další výměna za 35 000.- Kč. Prosím, jak účtovat poslední výměnu - jako jednotlivou akci nebo zrušit TZ přeúčtovat na 042 (zrušit nové odpisy) a dát do uživání (spolu s druhou etapou) až v prosinci a nově odepisovat od ledna příštího roku? Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • půjčka z rezervního fondu
    04. 01. 2018

    Dobrý den,
    jsme PO zřizovaná KU. Na začátku roku jsme si půjčili peníze z rezervního fondu na projekt Erasmus+. Do konce roku nebyl projekt uzavřen. Jednalo se jenom o půjčení peněz - bez čerpání fondu - s tím, že až nám pošlou závěrečnou platbu, tak se peníze do RF vrátí. Používáme pevný kurz ČNB k 1.1. Půjčeno 6 366 Eur, kurz 27,020 což je 172 009,32 Kč, účtováno převodem z účtu 262/241 a příjem na účet projektu 241/262. Nyní mi nastane problém, až mi zašlou závěrečnou platbu 6 366 EUR, tak to bude samozřejmě v jiném kurzu (např. 25,6 což je 162 969,60 Kč). Do rezervního fondu se mi vrátí méně peněz než bylo půjčeno a tím mi dojde k nekrytí fondu. Je možné tuto situaci nějakým způsobem vyřešit? A jakým způsobem proúčtovat?
    Děkuji za radu}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Masáže z FKSP
    03. 01. 2018

    Dobrý den,
    jsme PO zřízená ÚSC a jelikož tvoříme rozpočet FKSP, potřebovala bych vědět, zda skutečně platí, že od 1.1.2018 je možné zaplatit zaměstnancům z FKSP pouze masáže poskytnuté zdravotnickým zařízením, které je evidováno v Národním registru poskytovatelů zdravotnických služeb a pokud sjednáme masáže u fyzické osoby, která toto provádí pouze na základě živnostenského oprávnění nepůjde o příjem osvobozený od daně?
    A v souvislosti s tímto - je možné hradit např. zdravotní cvičení, saunu, rehabilitaci, welness, fyzioterapii nehrazenou ze zdravotního pojištění? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcný dar - investice
    19. 12. 2017

    Hezký den, firma nám zhotovila na zahradě zahradní prvek včetně montáže v částce 43.980 bez DPH (s DPH 53215,80) nejsme plátci DPH) a předala nám ho formou věcného daru pro nás je takovýto dar investicí nevím jak v tomto případě správně zaúčtovat.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar-rozdělení do fondů investic a rezervního
    06. 12. 2017

    Dobrý den, na školení jsem s vámi řešila zaúčtování finančního daru na projekt dle rozpočtu na investice (investiční fond) a drobný majetek (rezervní fond). Bohužel peníze mi přišly tento rok a realizace bude až příští. Určitě se skutečnost bude lišit od rozpočtu a nevím zda mohu i po roční uzávěrce v příštím roce upravovat rozdělení do fondu dle skutečnosti. Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dar
    15. 11. 2017

    Dobrý den,
    Právnická organizace poukáže naší organizaci (příspěvkové organizaci) finanční dar pro zaměstnance ve výši 75000,-Kč. Paní ředitelka, chce za tyto prostředky darovat zaměstnancům k vánočním svátkům dárkový balíček. Jak správně ošetřit tuto skutečnost. Jsme plátci DPH, zřizovatelem je kraj Dle představ paní ředitelky,každý zaměstnanec obdrží nepeněžní částku cca 500 Kč formou dárkových věcí.
    Moc děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • knihy pro zaměstnance
    13. 11. 2017

    Dobrý den, prosím o radu. Jsme školská PO zřízená krajem. Paní ředitelka by ráda koupila zaměstnancům na konci roku knihy. Nebyly by evidované v knihovně organizace. Ne odborné, ale jakou by si kdo vybral pro sebe. Nákup na 1 fakturu, platba z provozních prostředků. Lze to účtovat jako materiál na 501?To by nám vyhovovalo. Napadá mě ještě účet 513, ale tam máme zřizovatelem daný limit, takže v tomto případě by se myšlenka nerealizovala. Dary PO poskytovat nemůže, na FKSP se to taky napasovat nedá.
    Děkuji předem za Váš názor.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přijatý dar
    09. 11. 2017

    dobrý den,
    obdrželi jsme dar v hodnotě 15 000 Kč na základě darovací smlouvy dle par. 628 obč. zák.,který chceme využít na nákup hudebních nástrojů pro naši zuš.Jaké prosím použiji účty při
    příjmu pen.prostředků na bankovní účet+zaúčtování dar. smlouvy do účetnictví+později nákupu hudebních nástrojů?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • věcný dar FKSP
    30. 10. 2017

    Dobrý den, mám dotaz je možné, aby PO poskytla z FKSP zaměstnankyni věcný dar při narození dítěte. V § 14, odst. 1, písm.a) vyhlášky FKSP je uvedeno, že z fondu lze posktnout zaměstnancům věcné nebo peněžní dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele ...... a péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Je možné tedy pro nákup věcného daru pro dítě zaměstnankyně použít § 14, odst. 1, písm. a) vyhlášky FKSP. Musí mít PO věcný dar při narození dítěte ve výši xxx Kč uvedený ve vnitřní směrnici FKSP. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od MŠMT OP V V V tzv. šablony na chůvy v MŠ.
    03. 10. 2017

    Dobrý den, prosím Vás o uvedení celého účtování této dotace.
    Jsme příspěvková organizace MŠ, účtujeme ve zjednodušeném rozsahu.
    Projekt byl schválen 1. 7. 2017
    datum zahájení fyzické realizace projektu je 1. 9. 2017
    datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2019
    Polovina dotace přišla na účet MŠ prostřednictvím obce tedy zřizovatele 2. 8. 2017. Od 1. 9. 2017 je přijata chůva k dvouletým dětem. Jak správně účtovat tuto dotaci průběžně a na konci roku ? Musím vést odděleně, např. výsledovku atd.? Co všechno musím evidovat jako účetní? Děkuji. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek
    28. 06. 2017

    Dobrý den. 3. Příspěvková organizace si pořídila od dodavatelské firmy zboží za 1 Kč - cena zboží se slevou. Jedná se o 5 postelí a 2 stolky k jídlu, celá faktura byla vystavena na 1,- Kč. Na faktuře byla vyčíslena skutečná cena za jednotlivou položku. Do inventury paní účetní zařadila takto: částku celkem 1,- Kč poděla 7 kusy, což je cca 0,14 Kč a zařadila do majetku v operativní evidenci (na jednotlivé kartě uvedla do poznámky skutečnou cenu jednolitého majetku) a dále zaúčtovala do podrozvahové evidence. Lze to akceptovat? Děkuji za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úhrady platební kartou zaměstnance
    25. 06. 2017

    Dobrý den, mám dotaz, týkající se úhrad platební kartou zaměstnance. Zaměstnanec příspěvkové organizace předložil k proplacení z pokladny doklad, ze kterého vyplynulo, že nákup byl uhrazen platební kartou z jeho osobního účtu. Pokud šlo o proplacení běžných výdajů z provozní pokladny, finanční částky jsme proplatili. Ale nyní zaměstnanec předložil k proplacení doklad na zakoupení daru z FKSP. Tady si nevím rady, protože jak je uvedeno ve vyhlášce o FKSP, musí jít o přímou úhradu z pokladny FKSP nebo z účtu FKSP. Můžete mi poradit?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu